Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 81
Data de Pagamento 30/08/2022
Valor: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 269.***.***-**
Nome do Servidor: MARIA ARLETE DA SILVA RODRIGUES
Cargo: N/A
Data da Saída: 30/08/2022
Data do Retorno: 30/08/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACESSORA TÉCNICA, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.