Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 81
Data de Pagamento 22/06/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
:
CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: MARIA ARLETE DA SILVA RODRIGUES
Cargo: N/A
Data da Saída: 22/06/2022
Data do Retorno: 22/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGMAENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACESSORA TÉCNICA, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.