Informações
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Informações
Nº do Empenho: 83
Data de Pagamento 10/06/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: RAHUL GUSTAVO NOVAES E CUNHA
Cargo: N/A
Data da Saída: 10/06/2022
Data do Retorno: 11/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ASSESSOR TECNICO PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.